RENCANA STRATEGIK
TAHUN 2015 s/d 2020
Satuan Organisasi / Kerja : Kantor
Urusan Agama Kecamatan SALE Kabupaten Rembang
Visi : Terwujudnya KUA. SALE sebagai kantor pelayanan “ P R
I M A “ (P : Profesional dalam tugas, R
: Ramah dalam pelayanan,
I : Ikhlas dalam berkhidmah, M : MAksimal dalam
bekerja, A : Amanah dalam mengemban tugas)
Misi : : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah
dan rujuk berbasis IPTEK
2. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan
mudah, cepat dan akurat
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang
handal dan professional
4. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai
motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan
keluarga sakinah
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
perwakafan, zakat, infaq dan shadaqah
Tujuan |
Sasaran |
Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran
|
Keterangan
|
|||||||||
Uraian
|
Indikator
|
Kebijakan
|
Program
|
|||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.
Mewujudkan
sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan
akuntabel.
|
1. Mengadakan peningkatan
sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
|
Keluaran (Output):
Tewujudnya sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel.
Hasil (Outcomes):
Kualitas sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik meningkat.
|
1. Menyiapkan SDM,
2. Meningkatkan sarana dan
prasarana yang memadai.
|
1.
Program
peningkatan kualitas SDM
2.
Program
pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
|
|
|||||||
2.
Menciptakan
pelayanan yang memuaskan dalam pencatatan nikah dan rujuk
|
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan dalam pencatatan nikah dan rujuk
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya kualitas SDM dan pelayan dalam
pencatatan nikah dan rujuk yang baik.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
SDM dan pelayanan nikah dan rujuk meningkat.
|
3. Meningkatkan SDM dalam hal
pelayanan NR
4. Meningkatkan tertib
administrasi dan sistem pelayanan NR.
|
3.
Program
peningkatan SDM dalam pelayanan NR
4.
program
peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah dan rujuk.
|
|
|||||||
3.
Pembinaan
keluarga yang sakinah, harmonis, bahagia dan sejahtera serta terwujudnya
kemandiran keluarga.
|
3. Meningkatkan pembinaan dan
kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya pembinaan dan keluarga sakinah
yang mandiri
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pembinaan dan keluarga sakinah meningkat.
|
5. Meningkatkan pembinaan dan kualitas
keluarga sakinah yang mandiri.
|
5.
Program
peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan kemandirian masyarakat.
|
|
|||||||
4.
Mewujudkan
pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab
rukyat, kemitraan umat dan ibsos yang profesional
dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
|
4. Meningkatkan pembinaan
sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab rukyat, kemitraan
umat dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan
kesejahteraan umat.
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya pembinaan pengelolaan masjid,
zakat, wakaf, baitul maal, hisab rukyat, kemitraan umat dan ibsos yang profesional
dan produktif.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab rukyat,
kemitraan umat dan ibsos yang profesional dan produktif semakin meningkat
sehingga tercapai kesejahteraan umat.
|
6. Meningkatkan kualitas
pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab rukyat,
kemitraan umat dan ibsos yang profesional dan produktif .
|
6.
Program
peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab
rukyat, kemitraan umat dan ibsos yang profesional dan produktif.
|
|
|||||||
5.
Meningkatkan
pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
|
5. Mewujudkan pemahaman
masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
|
Keluaran (Output):
Terciptanya pemahaman masyarakat dalam
bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat
beragama meningkat.
|
7. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan
halal dan kehidupan umat beragama.
|
7.
Program peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan
halal dan kehidupan umat beragama.
|
|
|||||||
6.
Menciptakan
pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji
yang mandiri.
|
6. Mewujudkan pelayanan haji
yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
|
Keluaran (Output):
Tercapainya pelayanan haji yang memuaskan
dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
Hasil (Outcomes):
Kualitas pelayanan haji semakin meningkat
|
8. Meningkatkan kualitas
pelayanan haji.
|
8.
Program pembinaan dan pemberdayaan jamaah
haji.
|
|
Sale, 31 Desember 2014
KEPALA,
SURYANTO, S.Ag, M.Pd.I
Formulir
RKT
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SALE
TAHUN 2015
Satuan Organisasi / Kerja : KUA KECAMATAN SALE
Sasaran
|
Program
|
Kegiatan
|
Ket
|
|||||
Uraian
|
Indikator
|
RTC (Target)
|
Uraian
|
Indikator Kinerja
|
Satuan
|
RTC (Target)
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Mengadakan
peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
|
Keluaran (Output):
Tewujudnya sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel.
Hasil (Outcomes):
Kualitas sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik meningkat.
|
40 %
30 %
|
1. Program
peningkatan kualitas SDM dan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
|
1.
Melaksanakan
pembinaan kepada penghulu, staf dan pembantu penghulu.
|
1. Input : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
3.500.000,-
12
30
40
40
|
Sumber dana dari DIPA NR
|
|
|
|
|
2.
Mengikuti pembinaan
yang dilaksanakan oleh Kandepag Kota Rembang, Kanwil dan Balai Diklat.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik
5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat
memuaskan.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
2. 000.000,-
24
30
40
40
|
Sumber dana dari Dana Operasional KUA
|
|
|
|
|
3.
Melaksanakan
penjilidan dan penataan dokumen NR.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah dokumen yg dijilid dan
ditata
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata
rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
5.200.000,-
8
30
40
40
|
Sumber dana dari Dana Operasional dan DIPA NR KUA
|
|
|
|
|
4.
Pengadaan ATK dan
foto copy
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah ATK
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata
rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
8.000.000,-
|
Sumber dana dari Dana Operasional dan DIPA NR KUA
|
|
|
|
|
5.
Pemeliharaan,
perbaikan kantor dan Inventaris.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Pengadaan tralis
3. Outcomes : Kantor lebih aman.
4. Benefit : Dokumentasi dan arsip kantor
aman
5. Impacts : Pelayanan NR lebih cepat dan
memuaskan
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
5..000.000,-
1 paket
20
30
30
|
Sumber dana dari DIPA NR
|
|
|
|
|
6. Belanja operasional lainnya.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah rapat tim pengelola
DIPA NR
3. Outcomes : tersedianya tim pengelola
yang handal.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat
memuaskan
|
Rp
Keg
%
%
%
|
3.000.000,-
2
20
30
30
|
Sumber dana dari DIPA NR
|
|
|
|
|
7.
Melaksanakan kegiatan lintas
sektoral
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan lintas
sektoral
3. Outcomes : terjalinnya hubungan yg
harmonis dg instansi lintas sektoral
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan up to
date.
5. Impacts : Masyarakat puas terhadap
pelayanan KUA.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
1.500.000,-
24
20
30
30
|
Sumber dana dari Dana Operasional dan DIPA NR KUA
|
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan dalam pencatatan Nikah
dan Rujuk
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya kualitas SDM dan pelayan, dalam
pencatatan Nikah dan Rujuk.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
SDM dan pelayanan Nikah dan Rujuk.
|
30 %
30 %
|
2. Program Peningkatan SDM dan sistem pelayanan Nikah dan Rujuk.
|
1. Memberdayakan potensi SDM KUA dengan
berpartisipasi dlm pelatihan, kajian ilmiah, seminar dll.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA
dlm pencatatan nikah dan rujuk.
4. Benefit : Wawasan SDM KUA bertambah luas
5. Impacts : SDM KUA semakin baik dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencatatan nikah dan rujuk.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
1.000.000,-
24
20
30
30
|
Sumber dana dari Dana Operasional KUA
|
|
|
|
|
2. Mengadakan pembinaan kepada P3N secara berkesinambungan dlm pencatatan nikah
dan rujuk
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman P3N dlm pencatatan nikah dan rujuk meningkat.
4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin
baik.
5. Impacts : Kepatuhan masyarakat dalam
mencatatkan nikah dan rujuknya semakin meningkat.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
8.000.000,-
12
20
30
30
|
Sumber dana dari Dana DIPA NR KUA
|
|
|
|
|
3. Memberikan pelayanan penasehatan dan
bimbingan kepada masyarakat atas problematika pencatatan nikah dan rujuknya.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan penasehatan dan
bimbingan
3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm
menyelesaikan masalah pencatatan nikah dan rujuknya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat mampu menyelesaikan
dan mengambil tindakan yg benar dalam pencatatan nikah dan rujuknya
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang sah
dan tercatat perkawinan dan rujuknya.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
20
20
20
40
|
|
3. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga
terwujud kemandirian keluarga.
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya pembinaan dan keluarga sakinah
yang mandiri
Hasil (Outcomes):
Kulaitas
pembinaan dan keluarga sakinah meningkat.
|
20 %
30 %
|
3. Program Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan
Kemandirian Masyarakat.
|
1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang keluarga sakinah bagi catin dan pasca menikah.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman masyarakat dalam hidup berkeluarga.
4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin
baik.
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang
harmonis dan bahagia.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
1.000.000,-
2
30
20
40
|
Sumber dana dari Operasional NR
|
|
|
|
|
2. Membentuk satgas keluarga sakinah di
tingkat kecamatan dan Kelurahan.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah satgas
3. Outcomes : Tersedianya kader satgas
keluarga sakinah.
4. Benefit : Terciptanya satgas keluarga
sakinah yang handal
5.
Impacts : Terwujudnya keluarga sakinah pada masyarakat.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
30
20
40
|
Tidak ada alokasi dana baik di DIPA NR maupun
operasional
|
|
|
|
|
3. Memberikan pelayanan penasehatan dan
bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan penasehatan dan
bimbingan
3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm
menyelesaikan masalah rumah tangganya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat merasa tentran dan
tidak cemas dalam hidup berkeluarga.
5.
Impacts : Terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
1.200.000,-
30
20
30
40
|
Sumber dana dari Operasional NR
|
4. Meningkatkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf,
baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan
kesejahteraan umat.
|
Keluaran (Output): Terwujudnya pembinaan
pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional dan
produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang
profesional dan produktif semakin meningkat sehingga tercapai kesejahteraan
umat.
|
20 %
20 %
|
4. Program Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf,
baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif.
|
1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid, zakat,
wakaf, baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Masyarakat faham dalam
mengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib
mengetahui kedudukan dan fungsinya.
5.
Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib yang terarah dan lebih baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
20
|
|
|
|
|
|
2. Mengikutsertakan pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal
dan ibsos (ormas Islam) dalam pelatihan,
sosialisasi dll.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pengelola masjid dan zawaib
faham dalam mengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib
mengetahui kedudukan dan fungsinya.
5.
Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib yang terarah dan lebih baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
|
|
|
|
|
3. Mengadakan
koordinasi dengan pengelola masjid, zakat,
wakaf, baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan koordinasi
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
sinergis dan berdaya guna antar pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelolaan masjid dan zawaib
lebih baik dan terarah.
5.
Impacts : Terwujudnya pengelola masjid dan zawaib yang profesional dan
amanah.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
|
|
|
|
|
4. Memberikan
uang transport petugas yang menghadiri kegiatan bidang kemasjidan, zakat,
wakaf , baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan yang dihadiri
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan
zawaib dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5.
Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat merasa senang dan lebih
giat lagi.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
|
5. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan
umat beragama.
|
Keluaran (Output): Terciptanya
pemahaman
masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
Hasil (Outcomes): Kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan
halal dan kehidupan umat beragama meningkat.
|
20 %
20 %
|
5. Program Peningkatan
Kualitas pemahaman masyarakat dalam
bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
|
1. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat dalam labelisasi halal, hisab rukyat dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan yang dihadiri
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan
zawaib dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5.
Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat merasa senang dan lebih
giat lagi.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
6
20
30
30
|
|
|
|
|
|
2. Mengadakan silaturrahim ulama’-umaro’
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis antara ulama dan umaro’.
4. Benefit : Setiap kegiatan umaro’
mendapat dukungan ulama’.
5. Impacts : Kegiatan pemerintahan dapat
berjalan lancar.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
50
|
|
|
|
|
|
3. Memandu dan memberikan arahan dalam
pengukuran arah kiblat, labelisasi halal dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman masyarakat tentang
arah kiblat dan labelisasi halal meningkat.
4. Benefit : Masyarakat merasa aman dalam
beribadah dan mengkonsumsi makanan.
5. Impacts : Kegiatan ibadah lebih tertib
dan lancar.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
40
|
|
|
|
|
|
4. Memberikan uang transport kepada petugas
labelisasi halal, pengukuran arah kiblat dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Tersedianya petugas yang
handal.
4. Benefit : Kegiatan labelisasi halal,
pengukuran arah kiblat dan kemitraan ummat dapat berjalan dengan lancar..
5. Impacts : Kualitas ibadah lebih aman dan
tertib.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
30
|
|
6. Mewujudkan
pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji
yang mandiri.
|
Keluaran (Output):
Tercapainya pelayanan haji yang memuaskan
dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
Hasil (Outcomes): Kualitas pelayanan haji
semakin meningkat
|
30 %
30 %
|
6. Program Pembinaan
dan Pemberdayaan Jamaah Haji.
|
1. Mengadakan bimbingan manasik haji
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman jama’ah haji
meningkat.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
36.450.000,-
2
20
30
40
|
Dana dari Depag RI
|
|
|
|
|
2. Menyediakan
pelayanan informasi Ibadah hají.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan
3. Outcomes : Pembuatan brosur dan alat informasi.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik.
|
Rp
Jumlah
Jumlah
%
%
|
0,-
1
2
30
40
|
|
Formulir PKK
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SALE
TAHUN 2015
Satuan Organisasi / Kerja : KUA
KECAMATAN SALE
PROGRAM |
KEGIATAN |
presentase pencapaian
rencana tingkat capaian (target)
|
Keterangan
|
||||
Uraian
|
Indikator Kinerja
|
Satuan
|
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
|
Realisasi
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Program peningkatan kualitas SDM dan pengadaan sarana dan prasarana yang
memadai.
|
1. Melaksanakan pembinaan kepada
penghulu, staf dan pembantu penghulu.
|
1. Input : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
3.500.000,-
12
30
40
40
|
3.500.000,-
12
30
40
40
|
100
100
100
100
100
|
|
|
2. Mengikuti pembinaan yang dilaksanakan
oleh Kandepag Kota Rembang, Kanwil dan Balai Diklat.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik
5.
Impacts : Pelayanan kepada masyarakat memuaskan
|
Rp
Keg
%
%
%
|
2.000.000,-
20
30
40
40
|
1.650.000,-
17
30
40
940
|
82,5
85
100
100
100
|
|
|
3.
Melaksanakan
penjilidan dan penataan dokumen NR.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah dokumen yg dijilid dan
ditata
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata
rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
5.200.000,-
11
30
40
40
|
4.937.900
11
30
40
40
|
94
100
100
100
100
|
|
|
4.
Pengadaan ATK dan
foto copy
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah Iitem ATK
3. Outcomes : Arsip dan dokumen NR tertata
rapi.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan pencatatan NR
memuaskan.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
8.000.000,-
15
20
30
30
|
7.695.550,-
15
20
30
30
|
96
100
100
100
|
|
|
5.
Pemeliharaan,
perbaikan kantor dan Inventaris.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Pengadaan tralis
3. Outcomes : Kantor lebih aman.
4. Benefit : Dokumentasi dan arsip kantor
aman
5. Impacts : Pelayanan NR lebih cepat dan
memuaskan
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
5.000.000,-
1 paket
20
30
30
|
4.838.750
1
20
30
30
|
96
100
100
100
100
|
|
|
6. Belanja operasional lainnya.
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah rapat tim pengelola
DIPA NR
3. Outcomes : tersedianya tim pengelola
yang handal.
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan cepat
5. Impacts : Pelayanan kepada masyarakat
memuaskan
|
Rp
Keg
%
%
%
|
3.000.000,-
2
20
30
30
|
2.651.550,-
2
20
30
30
|
88
2
100
30
30
|
|
|
7. Melaksanakan
kegiatan lintas sektoral
|
1. Inputs : Jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan lintas
sektoral
3. Outcomes : terjalinnya hubungan yg
harmonis dg instansi lintas sektoral
4. Benefit : Pelayanan lebih baik dan up to
date.
5. Impacts : Masyarakat puas terhadap
pelayanan KUA.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
1.500.000,-
24
20
30
30
|
1.300.000,-
24
20
30
30
|
86
100
100
100
100
|
|
2). Program Peningkatan SDM dan sistem pelayanan Nikah dan
Rujuk.
|
1. Memberdayakan potensi SDM KUA dengan
berpartisipasi dlm pelatihan, kajian ilmiah, seminar dll.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Peningkatan kualitas SDM KUA
dlm pencatatan nikah dan rujuk.
4. Benefit : Wawasan SDM KUA bertambah luas
5. Impacts : SDM KUA semakin baik dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencatatan nikah dan rujuk.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
1.000.000,-
24
20
30
30
|
1.000.000,-
24
20
30
30
|
100
100
100
100
100
|
|
|
2. Mengadakan pembinaan kepada P3N secara
berkesinambungan dlm pencatatan nikah dan rujuk
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman P3N dlm pencatatan nikah dan rujuk meningkat.
4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin
baik.
5. Impacts : Kepatuhan masyarakat dalam
mencatatkan nikah dan rujuknya semakin meningkat.
|
Rp
Keg
%
%
%
|
8.000.000,-
2
20
30
30
|
9.012.500,-
2
20
30
30
|
112
100
100
100
100
|
|
|
3. Memberikan pelayanan penasehatan dan
bimbingan kepada masyarakat atas problematika pencatatan nikah dan rujuknya.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan penasehatan dan
bimbingan
3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm
menyelesaikan masalah pencatatan nikah dan rujuknya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat mampu menyelesaikan
dan mengambil tindakan yg benar dalam pencatatan nikah dan rujuknya
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang sah
dan tercatat perkawinan dan rujuknya.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
20
20
20
40
|
0,-
20
20
20
40
|
100
100
100
100
100
|
|
3). Program Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan
Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat.
|
1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi catin dan pasca menikah.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman masyarakat dalam hidup berkeluarga.
4. Benefit : Wawasan masyarakat semakin
baik.
5. Impacts : Terwujudnya keluarga yang
harmonis dan bahagia.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
1.000.000,-
2
30
20
40
|
1.000.000,-
2
30
20
30
|
100
100
100
100
75
|
|
|
2. Membentuk satgas keluarga sakinah di
tingkat kecamatan dan Kelurahan.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah satgas
3. Outcomes : Tersedianya kader satgas
keluarga sakinah.
4. Benefit : Terciptanya satgas keluarga
sakinah yang handal
5.
Impacts : Terwujudnya keluarga sakinah pada masyarakat.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
6
30
20
40
|
0,-
6
30
15
40
|
100
100
100
75
100
|
|
|
3. Memberikan pelayanan penasehatan dan
bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan penasehatan dan
bimbingan
3. Outcomes : Kemampuan masyarakat dlm
menyelesaikan masalah rumah tangganya lebih baik.
4. Benefit : Masyarakat merasa tentran dan
tidak cemas dalam hidup berkeluarga.
5.
Impacts : Terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
1.200.000,-
30
20
30
40
|
600.000
30
20
30
40
|
50
100
100
100
100
|
|
4). Program Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid, zakat,
wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif.
|
1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid, zakat,
wakaf, baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Masyarakat faham dalam
mengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib
mengetahui kedudukan dan fungsinya.
5.
Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib yang terarah dan lebih baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
20
|
0,-
2
20
25
20
|
100
100
100
83,33
100
|
|
|
2. Mengikutsertakan
pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan
ibsos (ormas Islam) dalam pelatihan, sosialisasi dll.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pengelola masjid dan zawaib
faham dalam mengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelola masjid dan zawaib
mengetahui kedudukan dan fungsinya.
5.
Impacts : Terwujudnya fungsi masjid dan zawaib yang terarah dan lebih baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
0,-
3
20
30
20
|
100
75
100
100
100
|
|
|
3. Mengadakan koordinasi dengan pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan koordinasi
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
sinergis dan berdaya guna antar pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Pengelolaan masjid dan zawaib
lebih baik dan terarah.
5.
Impacts : Terwujudnya pengelola masjid dan zawaib yang profesional dan
amanah.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
0,-
2
20
30
20
|
100
50
100
100
100
|
|
|
4. Memberikan uang transport petugas yang
menghadiri kegiatan bidang kemasjidan, zakat, wakaf , baitul maal dan ibsos.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan yang dihadiri
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan
zawaib dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5.
Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat merasa senang dan lebih
giat lagi.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
20
|
0,-
4
20
25
20
|
100
100
83,33
100
|
|
5). Program Peningkatan Kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan
halal dan kehidupan umat beragama.
|
1. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan
kepada masyarakat dalam labelisasi halal, hisab rukyat dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan yang dihadiri
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis dengan pengelola masjid dan zawaib.
4. Benefit : Kegiatan bidang kemasjidan dan
zawaib dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5.
Impacts : Pengelola masjid, zawaib dan masyarakat merasa senang dan lebih
giat lagi.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
4
20
30
30
|
0,-
4
20
25
30
|
100
100
100
83,33
100
|
|
|
2. Mengadakan silaturrahim ulama’-umaro’
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Terjalin hubungan yang
harmonis dan sinergis antara ulama dan umaro’.
4. Benefit : Setiap kegiatan umaro’
mendapat dukungan ulama’.
5. Impacts : Kegiatan pemerintahan dapat
berjalan lancar.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
50
|
0
2
20
30
50
|
100
100
100
100
100
|
|
|
3. Memandu dan memberikan arahan dalam
pengukuran arah kiblat, labelisasi halal dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman masyarakat tentang
arah kiblat dan labelisasi halal meningkat.
4. Benefit : Masyarakat merasa aman dalam
beribadah dan mengkonsumsi makanan.
5. Impacts : Kegiatan ibadah lebih tertib
dan lancar.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
40
|
0,-
1
20
30
40
|
100
50
100
100
100
|
|
|
4. Memberikan uang transport kepada petugas
labelisasi halal, pengukuran arah kiblat dan kemitraan ummat.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Tersedianya petugas yang
handal.
4. Benefit : Kegiatan labelisasi halal,
pengukuran arah kiblat dan kemitraan ummat dapat berjalan dengan lancar..
5. Impacts : Kualitas ibadah lebih aman dan
tertib.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
0,-
2
20
30
30
|
0,-
1
20
25
30
|
100
50
100
83,33
100
|
|
6). Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jamaah Haji.
|
1. Mengadakan bimbingan manasik haji
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah kegiatan
3. Outcomes : Pemahaman jama’ah haji
meningkat.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik.
|
Rp
Jumlah
%
%
%
|
36.450.000,-
2
20
30
40
|
36.450.000,-
2
20
30
40
|
100
100
100
100
100
|
|
|
2. Menyediakan
pelayanan informasi Ibadah hají.
|
1. Input : jumlah anggaran
2. Outputs : Jumlah layanan
3. Outcomes : Pembuatan brosur dan alat
informasi.
4. Benefit : Kegiatan ibadah haji lebih
lancar dan tertib.
5. Impacts : Kualitas ibadah haji lebih
baik.
|
Rp
Jumlah
Jumlah
%
%
|
0,-
1
2
30
40
|
0,-
1
1
30
40
|
100
100
50
100
100
|
|
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SALE
TAHUN 2014
Satuan Organisasi / Kerja : KUA
KECAMATAN SALE
SASARAN
|
Indikator Sasaran
|
Rencana tingkat capaian
(target)
|
Realisasi
|
Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian (target)
|
KETERANGAN
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
1. Mengadakan
peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
|
Keluaran (Output):
Tewujudnya sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel.
Hasil (Outcomes):
Kualitas sistem administrasi, dokumentasi
dan pelayanan publik meningkat.
|
40 %
30 %
|
40 %
27 %
|
100 %
90 %
|
|
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan
dalam pencatatan Nikah dan Rujuk
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya kualitas SDM dan pelayanan,
dalam pencatatan Nikah dan Rujuk.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
SDM dan pelayanan Nikah dan Rujuk.
|
30 %
30 %
|
30 %
27 %
|
100 %
90 %
|
|
3. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga
terwujud kemandirian keluarga.
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya pembinaan dan keluarga sakinah
yang mandiri
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pembinaan dan keluarga sakinah meningkat.
|
20 %
30 %
|
18 %
25 %
|
90 %
83,33 %
|
|
4. Meningkatkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf,
baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan
kesejahteraan umat.
|
Keluaran (Output):
Terwujudnya pembinaan pengelolaan masjid,
zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk
meningkatkan kesejahteraan umat.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pembinaan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang
profesional dan produktif semakin meningkat sehingga tercapai kesejahteraan
umat.
|
20 %
20 %
|
18 %
18 %
|
90 %
90 %
|
|
5. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam
bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
|
Keluaran (Output):
Terciptanya pemahaman masyarakat dalam
bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
Hasil (Outcomes):
Kualitas
pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat
beragama meningkat.
|
20 %
20 %
|
18 %
18 %
|
90 %
90 %
|
|
6. Mewujudkan pelayanan haji
yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
|
Keluaran (Output):
Tercapainya pelayanan haji yang memuaskan
dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
Hasil (Outcomes):
Kualitas pelayanan haji semakin meningkat
|
30 %
30 %
|
27 %
27 %
|
90 %
90 %
|
|
|
|
|
|
|
|
Rembang, 31 Desember 2014
KEPALA,
SURYANTO, S.Ag,
M.Pd.I
Tidak ada komentar:
Posting Komentar